(一)受托付,承当流域或区域归纳利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期展开规划等相关作业。
(四)受托付,编制我区水利水电工程技术标准及工程概(预)算定额,担任全区中小型水利水电工程技术检查。
(五)承当水利电力工程水资源证明、环境影响点评、水土保持方案编制、防洪影响点评等作业。
根据藏机编发﹝2011﹞43号,独立编制顾影自怜数1个;内设顾影自怜14个,包含:办公室、人力资源处(工会办)、财务处、方案运营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、水文环评水保处、造价处(定额站)、施工处、测绘处、水科所。
2023年西藏自治区水利电力规划勘察规划研究院(以下简称区水电规划院)出入总预算10971.31万元。收入包含:一般公共预算拨款收入3658.33万元,工作单位运营收入7312.98万元。开销包含:社会保证和工作开销910.68万元、卫生健康开销292.58万元、农林水开销9312.81万元、住宅保证开销455.24万元。
2023年区水电规划院收入预算总量10971.31万元,同比添加1523.84万元,首要原因是:人员经费添加,估计工程进度承认运营收入添加。其间:一般公共预算资金3658.33万元,占33.34%;单位资金7312.98万元,占比66.66%。
2023年区水电规划院本年开销预算总量10971.31万元,其间:根本开销10501.53万元,占95.72%;项目开销469.78万元,占4.28%。
2023年区水电规划院财政拨款出入总预算3658.33万元,同比添加51.94万元,首要原因是:2022年下达补发补助补助方针,2023年暂无此项;新增项目中心引导当地科技展开专项资金。收入包含:本年一般公共预算资金3658.33万元;开销包含:农林水开销2827.68万元、社会保证和工作开销455.9万元、卫生健康开销146.73万元、住宅保证开销228.02万元。
2023年一般公共预算当年拨款3658.33万元,比2022年履行数添加57万元,添加1.58%。首要原因:2022年下达补发补助补助方针,2023年暂无此项;2023年新增项目中心引导当地科技展开专项资金。
一般公共预算开销共3658.33万元,首要用于以下方面:农林水开销2827.68万元,占77.29%;社会保证和工作开销455.9万元,占12.46%;卫生健康开销146.73万元,占4.01%;住宅保证开销228.02万元,占6.24%。
1.社会保证和工作开销(类)行政工作单位养老开销(款)机关工作单位根本养老稳妥缴费开销(项)2023年预管用为303.94万元,比2022年履行数添加18.58万元,添加6.51%。首要原因是人员增资,使根本养老稳妥缴费基数添加。
2.社会保证和工作开销(类)行政工作单位养老开销(款)机关工作单位工作年金缴费开销(项)2023年预管用为151.96万元,比2022年履行数添加9.49万元,添加6.66%。首要原因是人员增资,使工作年金缴费基数添加。
3.卫生健康开销(类)行政工作单位医疗(款)工作单位医疗(项)2023年预管用为146.73万元,比2022年履行数削减8.92万元,下降5.73%。首要原因是根本开销预算受限,削减工作单位医疗开销,由单位资金补足。
4.农林水开销(类)水利(款)水利工作事务办理(项)2023年预管用2391.01万元,比2022年履行数添加227.62万元,添加10.52%,首要原因是人员增资,根本开销添加。
5.农林水开销(类)水利(款)水利工程工作与保护(项)2023年预管用为6万元,比2022年履行数削减498.4万元,下降98.81%,首要原因是2022年下达补助补助方针归类为水利工程工作与保护,2023年无此项方针预算。
6.农林水开销(类)水利(款) 其他水利开销(项)2023年预管用为430.67万元,比2022年履行数添加359.96万元,添加509.07%。首要原因是2023年预算新增项目专项资金,使2023年预算履行数添加。
7.住宅保证开销(类)住宅变革开销(款)住宅公积金(项)2023年预管用为228.02万元,比2022年履行数削减51.33万元,下降6.71%。首要原因是2022补发补助补助,使住宅公积金缴费基数添加。
人员经费2975.95万元,首要包含:薪酬性开销1899.62万元(根本薪酬424.04万元、补助补助1329.46万元、奖金146.12万元)、机关工作单位根本养老稳妥缴费303.94万元、工作年金缴费151.96万元、职工根本医疗稳妥缴费146.23万元、其他社会稳妥缴费11.61万元、其他薪酬福利开销186.17万元、住宅公积金228.02万元、医疗费0.5万元)、对个人和家庭的补助47.9万元(日子补助13.45万元、医疗费补助32.05万元,其他对个人和家庭的补助2.4万元)。
共用经费245.71万元,首要包含:产品和服务开销194.81万元(办公费4万元、水费8万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费4万元、差旅费101.93万元、维修费4万元、训练费1万元、公事招待费0.1万元、工会经费37.99万元,公事用车工作保护费28.79万元),其他产品和服务开销(公事通讯补助、电梯工作保护费、食堂补助)50.9万元。
2023年区水电规划院“三公”经费预管用为34.89万元,其间:因公出国(境)费0万元,公事用车置办及工作费34.79万元,公事招待费0.1万元。2023年“三公”经费预算比2022年削减1.89万元,下降5.14%,首要原因是仔细贯彻落实中心“八项规则”精力和厉行节约的各项要求,进一步从严操控“三公经费”,压减“三公经费”开销。
区水电规划院因公出国(境)0团组、0人,公事用车置办0辆、保有车辆13辆,估计2023年国内公事招待1批次,招待人数为10人。
区水电规划院归于差额拨款工作单位,2023年本部分没有一般公共预算组织的行政经费,不触及机关工作经费预算。
2023年区水电规划院政府收购预算总额6万元,其间:政府收购货品预算0万元、政府收购工程预算0万元、政府收购服务预算6万元(车辆稳妥服务)。
到2023年1月底,区水电规划院共有车辆13辆,其间,厅级领导干部用车2辆、应急保证用车3辆、其他用车8辆,其他用车首要是外业等用处的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)、专用设备2台(套),其间单位价值100万元以上通用设备1台(套)、专用设备1台(套)。2023年无更新置办的车辆。
2023年区水电规划院完结财政开销绩效方针全掩盖,将绩效理念和办法深度融入项目预算编制、履行、监督全过程,构建事前、事中、过后预算绩效办理体系。
在预算绩效上,依照“谁运用、谁担任”的准则,明确要求项目履行过程中,项目办理部分紧扣绩效方针,发挥预算绩效点评和监督效果。
2023年区水电规划院实施绩效方针办理项目6个,财政资金436.67万元。其间:其他工作类项目2个,包含归纳信息办理体系升级保护及局域网保护费、车辆稳妥,预算资金11万元;部分项目4个,包含三标一体认证及训练、市蔡公堂节水增效灌溉实验演示项目、《西藏水利》杂志修改发行费,中心引导当地科技展开专项资金,预算资金425.67万元。2023年区水电规划院没有重点项目。
区水电规划院2023年无扶贫项目资金,不触及扶贫资金办理运用状况及绩效方针状况。
三、工作单位运营收入:指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。
四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“工作收入”、“工作单位运营收入”等以外的收入。首要是按规则动用的售房收入、存款利息收入等。
六、根本开销:指为保证顾影自怜正常工作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。
七、项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命或工作展开方针所产生的开销。
八、工作单位运营开销:指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。